为进一步完善业务风险防控体系建设,规范业务办理流程,严防骗提、骗贷、违规操作等问题发生,确保住房公积金资金安全,切实维护好缴存职工利益,根据中心工作安排,和平管理部对2019年本机构经办的住房公积金提取和贷款业务进行全面自查。一是认真组织筹划业务自查工作。和平管理部成立了内部稽核工作小组,制定工作计划方案,明确业务自查方向,指定专人负责业务自查工作,确保业务自查工作高质量完成。二是全面认真做好自查自纠工作。采用电子档案稽查和数据下载筛查两种方式并行进行稽核,力争做到业务全覆盖、无死角,重点核查提取和贷款业务的受理审批是否符合中心政策规定,操作办理是否按照规范流程进行,电子档案扫描和保存是否清晰、齐全、完整。三是发现问题及时上报、限期整改。认真对相关业务的合理性、合规性进行核查,查找业务存在的风险隐患和管理漏洞,如发现重大违规和风险隐患时及时上报审计稽核部,责成业务差错责任人及时整改,不断强化管理部内部稽核职能作用发挥。
(撰稿人:陈 亮 审核人:毕 翼)